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Gestión de la Oficina de Control Interno 2025 |
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| 1 Auditorias de cumplimiento |
| 2 Auditoría a los proyectos |
| 3 Informes de seguimiento o requerimientos entes externos de control |
| 4 Auditoría interna a la gestión |
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Gestión de la Oficina de Control Interno 2024 |
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| 1 Seguimientos e Informes Normativos 2024 |
| 2 Informes de Seguimiento o Requerimientos de Entes Externos 2024 |
| 3 Auditoría Interna a los proyectos |
| 4 Auditoría interna a la Gestión |
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Auditorías 2023 |
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| 1 Seguimientos e Informes Normativos 2023 |
| 2 Informes de seguimiento o requerimientos de entes externos |
| 3 Auditoría interna a los proyectos |
| 4 Auditoría interna a la Gestión |
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Auditorías 2021 |
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| 1 Seguimientos e Informes Normativos 2021 |
| 2 Actividades en procesos de la Entidad 2021 |
| 3 Auditorías Técnicas 2021 |
| 4 Auditorías Internas 2021 |
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Auditorías 2020 |
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| 1 Seguimientos e Informes Normativos 2020 |
| 2 Actividades en procesos de la Entidad 2020 |
| 3 Auditorías Internas 2020 |
| 4 Auditorías Técnicas 2020 |
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Auditorías 2015 |
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| 1 Auditorías 2015 |
| 2 Planes de Informes de Ley - PIL 2015 |
| 3 Plan de Evaluación Independiente - PEI 2015 |
| 4 Planes de Atención Organismos de Control del Estado - PAOCE 2015 |
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Auditorías 2014 |
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| 1 Auditorías 2014 |
| 2 Planes de Informes de Ley - PIL 2014 |
| 3 Plan de Evaluación Independiente - PEI 2014 |
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Auditorías 2013 |
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| 1 Auditorías 2013 |
| 2 Planes de Informes de Ley - PIL 2013 |
| 3 Plan de Evaluación Independiente - PEI 2013 |
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